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Novedades en el diseño de registro del Modelo 303 en Sage 50 (35.30)

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Summary

En este artículo te detallamos las principales novedades y cambios que incorpora la nueva versión de Modelos Fiscales de Sage 50 35.30.

Resolution

La nueva versión de Modelos Fiscales en Sage 50, publicada el 9 de Octubre de 2024, incorpora los cambios en el diseño de registro del Modelo 303 en la aplicación, incluyendo los nuevos tipos de IVA y de recargo de equivalencia que entraron en vigor el 01/10/2024 según lo establecido en el BOE-A-2024-12944 Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio.

* Más información sobre los nuevos tipos de IVA en el siguiente enlace de la Agencia tributaria:

Agencia Tributaria: Novedades de normativa 2024 - Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-... 


De este modo, para las presentaciones del 3T o del periodo 9 mensual será necesario disponer de esta actualización para contar con dichos cambios y el diseño de registro adaptado en la presentación que realices antes del 20 de Octubre de 2024.

Cualquier consulta o generación que realices de esos periodos sin contar con esta versión de modelos (35.30), presentará incidencias de formato debido a ello.


Te informamos de su publicación definitiva mediante la noticia correspondiente en el Panel Sage 50, así como en el foro de Anuncios de Community Hub, por lo que te recomendamos que actives las notificaciones a éste último para no perderte nada.


Entre las novedades más destacadas de este cambio en el diseño, se incorporan 2 nuevas casillas para incluir los porcentajes del 2% y del 7,5% a partir del 4T:

  • Casillas [165], [166]* y [167] correspondientes al 2% de IVA
  • Casillas [168], [169]* y [170] correspondientes al 0,26% de recargo de equivalencia

Asimismo se incluye en el sumatorio de la casilla 27 del total cuota devengada, las cuotas de la casilla 167 y 170 a nivel de cálculo, dado que son nuevas y se deben añadir, además de modificar el literal para que aparezcan las casillas que se tienen en cuenta.


*En la casilla [166] se muestra '2.00', mientras que en la casilla [169] se muestra:

  • '0.50' si sólo tienes operaciones del 0,5% de recargo (asociado al tipo del 4% de IVA)
  • '0.26' si sólo tienes operaciones del 0,26% de recargo (asociado al tipo del 2% de IVA)
  • Y se muestra '0.50' si tienes operaciones de ambos, tanto del 0.5% y del 0,26% de recargo (asociados a los tipos del 4 y 2% de IVA)

De esta forma, el comportamiento según el periodo que consultes en la aplicación una vez aplicada la actualización de modelos fiscales 35.30, será el siguiente:

  • Si es 1T o 2T o anteriores, el diseño de registro será el antiguo, el que se venía generando hasta esta versión.
  • Si es 3T o 4T y posteriores, el diseño de registro será el nuevo, cumplimentándose por defecto los campo sy/o valores que tienen que ver con las autoliquidaciones rectificativas y con los nuevos porcentajes y tipos de IVA.

Así, también se cambiarán en la próxima versión de Sage 50, los literales en la Configuración de Modelos en el mantenimiento de empresa, adecuándolos a los nuevos tipos de IVA tanto en el apartado Devengado Primer IVA ("En este apartado se debe indicar el o los tipos de IVA que se utilizarán para aquellos movimientos de IVA corriente y nacional al tipo 2%, 4% o 5%. Esta configuración sirve también en el caso de trabajar con recargo de equivalencia), como en Devengado Segundo IVA (En este apartado se debe indicar el o los tipos de IVA que se utilizarán para aquellos movimientos de IVA corriente y nacional al tipo 7,5% o 10%. Esta configuración sirve también en el caso de trabajar con recargo de equivalencia).

 

 

Recuerda disponer de la última versión de Sage 50 y de sus Modelos Fiscales para contar siempre con las últimas novedades y mejoras publicadas.

En el apartado inferior te facilitamos enlaces de interés relacionados con estos procesos.

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