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Procesos Fin de Ejercicio_V7_V12

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Summary

Procesos Previos al Cierre de Periodos y Ejercicio. V7 – V12

Resolution

Con estos procesos se pretende refrescar los saldos de los balances y determinar si hay algún movimiento mal grabado que al ejecutar el cierre del ejercicio pudiera ocasionar problemas. Si así fuera, en las trazas correspondientes a cada opción, lo mostraría.Image

1. Abrir Periodos --- Abrir nuevamente los periodos hasta enero desde Contabilidad/ Utilidades/ Cierre/ Reapertura Periodo

Es necesario pasar el proceso para todos los meses hasta llegar a Enero.


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2. Resincronizaciones --- Hay varios procesos a ejecutar desde el punto de menú Contabilidad/ Utilidades/ Resincronizaciones:

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2.1. Asientos --- Hay que indicar el ejercicio que se está cerrando, y marcar las opciones de “Incluir asientos definitivos” y “Resincronización

Según la parametrización, es posible que sea necesario que nadie esté trabajando en ese momento en los procesos de contabilidad

Dependiendo del volumen de asientos, esta opción puede tardar más o menos.

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2.2. Balances --- Se indica la sociedad, generalmente el referencial Social… y la operación a ejecutar será “Resincronización

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2.3. Balances Analíticos --- En este caso, será necesario pasar la opción tanto para el referencial analítico como para el resto de referenciales que puedan existir. Siempre marcando la opción de “Resincronización”, y al menos una vez, la opción de “Nuevo Cálculo de Apertura

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2.4. Saldos Contables --- Aquí se marcarán todas las opciones.

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Una vez terminadas las opciones anteriores, desde la Resincronización de Balances se puede volver a pasar la opción antes de cerrar los periodos, pero marcando la Comprobación del Cuadre y la Comprobación del Libro Mayor.

La traza que muestra es la misma que al cierre del periodo 12, de forma que si al terminar el resultado es correcto, lo lógico sería que al cerrar los periodos no surgieran errores.

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3. Cerrar Periodos --- ​​​​​​​Desde Datos Base/ Tablas Contables/ Periodos.

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