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Parametrizacion cierre ejercicio inmovilizado

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Summary

Se detallan una serie de puntos a revisar para poder realizar el cierre del ejercicio dentro del módulo de Inmovilizado.

Resolution

A continuación, se muestra un ejemplo para la sociedad ES10 y los pasos que seguir.

Paso 1. Consultar el estado de los contextos para saber la situación de la sociedad. La luz roja significa que existen procesos pendientes. Clicando en la lupa se puede ver el detalle:

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También falta por contabilizar la salida de 1 bien y 4 dotaciones:

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El evento pendiente de contabilizar es el FASISS (Bien ES0111403FAS000001):

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Paso 2. Una vez conocida la situación de la sociedad debemos realizar las acciones necesarias pendientes.

  1. Lanzar el cálculo de las amortizaciones:

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  • Revisar la parametrización del contexto de amortización para asegurarnos que el tipo de contabilización es Real y no Simulación. Para el cierre del ejercicio es necesario que todos los asientos sean de tipo Real.

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  • Si existen asientos en simulación y ya se ha cambiado el tipo de contabilización en el contexto, asegurarse que el tipo de asiento contable de las amortizaciones tenga activa la opción de “Periodo cerrado”:

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    1. Por último, generar los asientos contables. Para este ejemplo sólo es necesario generar las dotaciones (DEPREC) y la salida del Bien (FASISS). Que es lo pendiente según el estado de los contextos:

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    Paso 3. Comprobar, en el estado de los contextos, que ya está disponible el cierre: