Incidencia de validación MODELO 190: "Ejercicio de Devengo INCORRECTO"
Description
Cause
Resolution

Cuando se realiza el modelo 190, en el momento de procesar el programa conecta con el validador de la Agencia Tributaria para revisar si la información que se va a presentar es la correcta de acuerdo los requisitos de la propia AEAT.

En el caso de que haya algún tipo de información que no sea correcta, el programa mostrará en pantalla un mensaje describiendo el tipo de incidencia de validación para poder corregirlo.

En este caso, la incidencia de validación "Ejercicio de Devengo INCORRECTO" nos informa que existe una guía de atrasos del mismo ejercicio que el modelo (por ejemplo, atrasos de 2023 declarados en 2023) pero que por error se están declarando como atrasos de años anteriores:

Para descartar este punto, accede dentro del modelo 190 a Procesos - Desglose de perceptores

Si te aparece que SI en la casilla de Rendimientos de ejercicios anteriores, y además en la casilla de ejercicio anterior te aparece el mismo año que estás presentando en el modelo 190 (en nuestro caso 2023), esta es la línea que da lugar al error de validación. Y es que en la casilla de ejercicio anterior nunca podrá consta el mismo ejercicio que se está declarando. 

¿PORQUE SE PRODUCE ESTE ERROR?

Porque tienes una guía de atrasos creada y calculada de manera incorrecta.

Estos valores erróneos no se pueden modificar desde el propio modelo 190 pues no son editables, por lo que tienes dos posibles soluciones:

1º: Accede a la guía de atrasos que provoca la incidencia. Indica que SI en la casilla de "Atrasos exigibles en el año de devengo" y recalcula los atrasos.  RECUERDA que el recalculo de atrasos podrá hacerte variar el neto al variar el % que aplica. Si optas por esta opción, es imprescindible que dispongas de copia de seguridad.

2º:  Editar el modelo 190, de manera que la línea que corresponde a las percepciones de atrasos no aparezca desglosada de la línea del resto de procesos.

En este caso, elimina la línea de la clave A-percepciones del trabajo correspondiente a los atrasos y suma el importe de éstos (percepciones, retenciones, gastos, descuentos...) a los ya existentes en la clave A-percepciones del trabajo para mes normal + pagas. 

En cualquier caso, recomendamos SIEMPRE tener copia de seguridad actualizada y disponible.

 

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